云南省人民政府驻广东办事处2025年度部门决算

来源: 办公室
发布日期: 2026-08-19

云南省人民政府驻广东办事处2025年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

云南省人民政府驻广东办事处主要履行以下职能:

1.负责在粤及周边地区的经济合作和招商引资工作。

2.负责在粤及周边地区企业赴滇投资促进工作。

3.负责我省在粤及周边地区投资促进活动的保障服务及沟通联络工作。

4.负责粤滇扶贫协作沟通联系工作。

5.负责信息报送和专题调研工作。

6.负责云南省驻广东单位党的建设及流动党员的教育、管理服务。

7.完成省委、省政府交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

云南省人民政府驻广东办事处共设置5个内设机构,包括云南省在粤单位党委、综合处、经济合作处、粤滇帮扶处和信息处。所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入云南省人民政府驻广东办事处2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员28事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38离休2人,退休36

车辆编制12辆,在编实有车辆12辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)招商赋能强产业,滇粤合作谱新篇

1.围绕绿电+先进制造业、文旅康养、新能源新材料、生物医药等优势产业,精准对接企业及商协会280余家,组织21批次77家骨干企业回滇考察,促成签约项目20个,协议金额204.45亿元,其中亿元以上项目18个,超额完成年度目标。

2.在粤组织举办氢能产业招商、美妆产业恳谈会、云南中医药企业珠海横琴考察交流活动等20余场投资云南系列活动,相继对接企业1300余家,形成80余个合作意向,500强企业及专精特新企业参与度持续提升,持续擦亮投资云南品牌。

(二)云品入湾拓渠道,品牌培育见成效

1.联合省市部门举办风起苍洱·粤见大理湾区文旅招商推介暨云品展销活动、醉美红河·潮涌湾区红河州文旅招商推介暨九红产品展销活动、雨林珍品·共聚湾区西双版纳特色产业招商推介暨云品展销活动等云品入粤活动、云药出滇·湾区行(深圳专场)宣传推介和展销活动,覆盖云茶、云咖、云药、云果、云菜、云酒等多个核心品类,吸引400余家湾区企业参会,累计促成销售及投资合作协议27个,协议金额超30亿元人民币,带动1000余种云品成功进入大湾区市场。

2.对接深圳海吉星、广州江南果菜批发市场等线下渠道,联动唯品会等电商平台,参与广州博览会等高端展会,构建线下实体+线上电商+会展赋能的立体销售网络。充分借助广州作为会展枢纽的资源优势,积极参与广州博览会,搭建云南农特产品专题展示区,全方位展现云南农特产品的生态禀赋、品质优势与文化内涵。

(三)文旅融合赋动能,旅居云南亮名片

按照省委、省政府进一步推动旅居云南高质量发展工作部署,联合相关州市在粤举办3场次文旅+招商推介活动,推动并促成侨鑫·古滇国际文旅城、大理木田东海国际艺术文创家园、大理鸡足山圣山慧谷文旅综合体项目等4个项目签约。

(四)信息资政献良策,调研服务增效能

1.聚焦深度调研,不断强化专题信息资政辅政作用。联合省工信等部门开展专题调研,形成《云南省承接印刷电路板(PCB)产业机遇及发展路径研究》《粤港澳大湾区玉石产业发展概述及滇粤重点合作方向建议》,得到多位省领导批示。加大对广东乃至华南地区产业发展、社会管理等相关领域的专题调研,报送相关领导和部门,其中《湖北推动省属企业国有资产证券化》等信息得到多位省领导批示。完成4期《滇粤合作专报》刊发报送工作,为各级各部门招商引资提供相应决策参考。

2.围绕政策热点,努力提升日常信息报送质效。进一步聚焦省委、省政府的中心工作,及时报送优质信息。完成《超强台风桦加沙应对工作给城市防灾减灾救灾的启示及建议》等7篇约稿信息,充分发挥信息资政辅政作用。前三季度省委办公厅采用信息得分664分,省政府办公厅采用42条得分258分均位居省直部门前列,多条信息获省领导批示。

(五)招才引智搭桥梁,政务服务更高效

1.联动省工信厅、昆明理工大学等围绕有色金属精深加工等深化交流,形成常态化合作机制。密切与驻地党政机关、在粤央企国企、昆工(深圳)未来产业发展研究院等高校科研院所联系,探索国企人才帮扶驿站建设,创新建设企业库、人才库等一库八清单,以数字化手段夯实滇粤经济合作基础。持续更新滇籍在粤高层次人才库及高校学生信息库,推送云南人才政策及招聘信息,搭建政策与人才直通桥梁

2.服务保障优质高效。2025年,共服务省内各级各部门来粤招商72批次,协助省直部门和州市、县区在粤开展招商推介活动20余场,实现省领导及各级各部门赴粤办事有路径、合作有实效的精准服务。

第二部分2025年度部门决算表

(详见附件)

云南省人民政府驻广东办事处2025年没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民政府驻广东办事处2025年度收入合计18040198.81元。其中:财政拨款收入18040198.81元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加1516650.49元,增长9.18%。其中:财政拨款收入增加1516650.49元,增长9.18%;主要原因为:一是增加办事处文旅宣传招商平台建设项目;二是招商引资、云品出滇活动任务增加导致收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

云南省人民政府驻广东办事处2025年度支出合计18040198.81。其中:基本支出11275750.91,占总支出的62.50%;项目支出6764447.90,占总支出的37.50%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加1516650.49元,增长9.18%。其中:基本支出增加817832.89元,增长7.82%;项目支出增加698817.60元,增长11.52%主要原因是:一是增加办事处文旅宣传招商平台建设项目支出;二是增加云南省在粤单位党委基层党组织阵地建设支出;三是办事处招商引资、云品出滇活动任务增加导致支出较上年增加。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南省人民政府驻广东办事处机关正常运转的日常支出11275750.91其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9407043.79元,占基本支出的83.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1868707.12元,占基本支出的16.57%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南省人民政府驻广东办事处机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6764447.90元。其中:

公务活动及业务专项经费5036366.95元,主要用于招商引资、云品出滇活动及政务服务保障支出;

云南省产业主抓部门产业招商专项经费487470.00元,主要用于省级重点产业招商支出;

机关运转保障经费736020.00元,主要用于办事处综合业务楼物业管理及滇粤合作数字展示中心运维支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府驻广东办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出18040198.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1516650.49元,增长9.18%,完成年初预算的100.00%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出15145652.02,占一般公共预算财政拨款总支出的83.96%,完成年初预算的100.00%。主要用于办事处正常履行各项职责,维持正常运转支出

2.外交(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出861856.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%完成年初预算的100.00%主要用于在职人员机关事业单位养老保险缴费支出及离退休公用经费支出

9.卫生健康(类)支出1330935.07,占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%,完成年初预算的100.00%。主要用于在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出

10.节能环保(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

19.住房保障(类)支出701755.56,占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%年初无此项预算

20.粮油物资储备(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为643622.95元,决算为430630.57元,完成年初预算的66.91%;支出决算较上年减少33978.28元,下降7.31%

因公出国(境)费用支出年初预算为47045.00,决算为10389.40元,占财政拨款三公经费总支出决算的2.41%,完成年初预算的22.08%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为261577.95,决算为254698.67元,占财政拨款三公经费总支出决算的59.15%,完成年初预算的97.37%公务接待费支出年初预算为335000.00,决算为165542.50元,占财政拨款三公经费总支出决算的38.44%,完成年初预算的49.42%

因公出国(境)费用支出决算较上年减少8833.07元,下降45.95%公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少28111.31元,下降9.94%公务接待费支出决算较上年增加2966.10元,增长1.82%;具体是国内接待费支出决算165542.50元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加2966.10元,增长1.82%国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为643622.95,支出决算为430630.57,完成年初预算的66.91%,支出决算较上年减少33978.28元,下降7.31%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为47045.00,决算为10389.40,完成年初预算的22.08%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出年初预算为261577.95,决算为254698.67,完成年初预算的97.37%;公务接待费支出年初预算为335000.00,决算为165542.50,完成年初预算的49.42%2025年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2025年,办事处严格贯彻党政机关厉行节约反对浪费及政府单位过紧日子等相关规定导致三公经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费用支出决算减少8833.07,下降45.95%;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少28111.31,下降9.94%;公务接待费支出决算增加2966.10,增长1.82%,具体是国内接待费支出决算165542.50元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因办事处严格贯彻党政机关厉行节约反对浪费及政府单位过紧日子等相关规定导致三公经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组5个,累计8人次。开展内容包括:陪同领导赴港开展经贸招商活动产生支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于保障云南省各级领导赴大湾区开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待72批次(其中:外事接待0批次),接待人次755人(其中:外事接待人次0人)。主要用于云南省各级领导赴大湾区开展招商引资、滇粤两地协作等政务服务保障发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

云南省人民政府驻广东办事处2025年机关运行经费支出1868707.12比上年增加348928.59,增长22.96%主要原因是:增加云南省在粤单位党委基层党组织阵地建设支出部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护等支出,其中:办公费410568.24元,反映广东办事处购买日常办公用品、书报杂志等支出;印刷费1408.00元,反映广东办事处的印刷费支出;水电费5300.00元,反映广东办事处水电费缴纳支出;邮电费9741.67元,反映广东办事处开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等;物业管理费9577.64元,反映广东办事处开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出;差旅费231107.00元,反映广东办事处工作人员国内出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;维修(护)费2719.40元,反映广东办事处日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金;会议费30063.00元,反映广东办事处在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、文件印刷等费用;培训费6450.00元,反映广东办事处在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费等各类培训费用;公务接待费165542.50元,反映广东办事处按规定开支的各类公务接待费用;工会经费112364.50元,反映广东办事处按规定提取或安排的工会经费;福利费111654.50元,反映广东办事处按规定提取的职工福利费;公务用车运行维护费254698.67元,反映广东办事处按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;其他交通费用367320.00元,反映广东办事处除公务用车运行维护费以外的其他交通费用;办公设备购置11715.00.00元,反映广东办事处用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面支出;其他商品和服务支出138477.00元,反映上述科目未包括的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南省人民政府驻广东办事处资产总额41185728.84元,其中,流动资产15365757.53元,固定资产2335933.38元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程23167028.65元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少676156.62,其中固定资产减少317009.28。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额4757588.00.00元,其中:政府采购货物支出331050.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4426538.00元。授予中小企业合同金额4757588.00元,其中:授予小微企业合同金额4757588.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费:省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

8.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

9.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。


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